大庆市中级人民法院2014年部门决算及有关情况说明 作者:刘明瞳 发布时间:2015-10-14 09:30:09
第一部分大庆市中级人民法院基本情况
一、主要职责
我院自建院以来,始终坚持大庆精神建院,铁人精神育人,紧紧围绕党和国家中心工作,始终坚持“三个至上”重要指导思想,自觉接受党的领导、人大监督和上级法院指导,不断强化审判、执行工作服务职能,大力推进队伍建设、审判机制建设和基层基础建设,各项工作始终保持良好发展态势。为辖区经济社会又好又快发展创造优良法治环境,做出了积极贡献,积累了宝贵经验。
二、决算编报范围
2014年纳入部门决算管理的单位共1个。
第二部分 大庆市中级人民法院2014年部门决算表
1.收入支出决算总表(Z01表)
2.财政拨款收入支出决算总表(Z01_1表)
3.公共预算财政拨款收入支出表(Z07表)
4.公共预算财政支出决算明细表(Z08表)
5.公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1表)
6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09表)
7.财政专户管理资金收入支出决算表(Z11表)
8.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(F06表)
第三部分 大庆市中级人民法院2014年部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总表(Z01表)说明
(一)2014年收入支出决算总表收入情况
收入支出决算总表收入总计7876.74万元,其中:财政拨款收入决算数5760.32万元,年初结转和结余2116.42万元。
(二)2014年收入支出决算总表支出情况
收入支出决算总表本年支出总计5658.77万元。按支出按功能分类如下:
1、公共安全支出决算数4772.21万元。
2、社会保障和就业支出决算数528.4万元。
3、医疗卫生与计划生育支出决算数189.2万元。
4、住房保障支出决算数168.96万元。
二、关于公共预算财政拨款收入支出表(Z07)说明
2014年公共预算财政拨款收入合计5760.32万元,支出合计5658.77万元。按支出功能分类情况如下:
(一)公共安全支出:决算数4772.21万元。
(二)社会保障和就业支出:决算数528.4万元
(三)医疗卫生与计划生育支出:决算数189.2万元
(四)住房保障支出:决算数168.96万元
三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)说明
2014年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
四、关于财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)说明
2014年度没有财政专户管理资金安排的支出,故本表无数据。
五、关于“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(F06表)说明
2014年“三公”经费财政拨款支出表决算合计506.63万元,其中:因公出国(境)经费决算数0元,与上年相比减少51300元;公务接待费决算数6.88万元,与上年相比减少6.83万元;公务用车购置决算数220万元,与上年相比增加99.61万元;公务用车运行维护费决算数279.74万元,与上年相比减少10.7万元。减少原因主要是国家严控三公经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
四、一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。
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收入支出决算总表
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财决01表
|
编制单位:大庆市中级人民法院
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2014年度
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|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
2
|
栏次
|
|
3
|
4
|
栏次
|
|
5
|
6
|
一、财政拨款收入
|
1
|
4,306.89
|
5,760.32
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
60
|
2,800.89
|
3,525.65
|
其中:政府性基金
|
2
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
61
|
2,388.21
|
3,259.90
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
62
|
412.68
|
265.75
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
3,448.18
|
4,772.21
|
二、项目支出
|
63
|
1,506.00
|
2,133.12
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
基本建设类项目
|
64
|
0.00
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
65
|
1,506.00
|
2,133.12
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
66
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
534.66
|
528.40
|
四、经营支出
|
67
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
161.46
|
189.20
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
|
69
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
|
12
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
5,658.77
|
|
13
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
1,562.18
|
|
14
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
2,124.98
|
|
15
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
1,697.72
|
|
16
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
0.00
|
|
17
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
赠与
|
76
|
—
|
0.00
|
|
18
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
债务利息支出
|
77
|
—
|
0.00
|
|
19
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
162.59
|
168.96
|
基本建设支出
|
78
|
—
|
0.00
|
|
20
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
其他资本性支出
|
79
|
—
|
273.89
|
|
21
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
—
|
0.00
|
|
22
|
|
|
二十二、其他支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
其他支出
|
81
|
—
|
0.00
|
|
23
|
|
|
|
59
|
|
|
|
82
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
4,306.89
|
5,760.32
|
本年支出合计
|
83
|
4,306.89
|
5,658.77
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
84
|
—
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
2,116.42
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
0.00
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
375.48
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
1,740.94
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
0.00
|
经营结余
|
29
|
—
|
0.00
|
其他
|
88
|
—
|
0.00
|
|
30
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
0.00
|
2,217.97
|
|
31
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
264.87
|
|
32
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
1,953.10
|
|
33
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
0.00
|
|
34
|
|
|
|
93
|
|
|
|
35
|
|
|
|
94
|
|
|
总计
|
36
|
4,306.89
|
7,876.74
|
总计
|
95
|
4,306.89
|
7,876.74
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
财决01_1表
|
编制单位:大庆市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
2
|
栏 次
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
栏 次
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
4,306.89
|
5,760.32
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
54
|
2,800.89
|
2,800.89
|
0.00
|
3,525.65
|
3,525.65
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
55
|
2,388.21
|
2,388.21
|
0.00
|
3,259.90
|
3,259.90
|
0.00
|
|
3
|
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
56
|
412.68
|
412.68
|
0.00
|
265.75
|
265.75
|
0.00
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
3,448.18
|
3,448.18
|
0.00
|
4,772.21
|
4,772.21
|
0.00
|
二、项目支出
|
57
|
1,506.00
|
1,506.00
|
0.00
|
2,133.12
|
2,133.12
|
0.00
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设类项目
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
59
|
1,506.00
|
1,506.00
|
0.00
|
2,133.12
|
2,133.12
|
0.00
|
|
7
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
534.66
|
534.66
|
0.00
|
528.40
|
528.40
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
九、医疗卫生支出
|
39
|
161.46
|
161.46
|
0.00
|
189.20
|
189.20
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
64
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
12
|
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
65
|
—
|
—
|
—
|
1,562.18
|
1,562.18
|
0.00
|
|
13
|
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
66
|
—
|
—
|
—
|
2,124.98
|
2,124.98
|
0.00
|
|
14
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
67
|
—
|
—
|
—
|
1,697.72
|
1,697.72
|
0.00
|
|
15
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
68
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
赠与
|
69
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
债务利息支出
|
70
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设支出
|
71
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
162.59
|
162.59
|
0.00
|
168.96
|
168.96
|
0.00
|
其他资本性支出
|
72
|
—
|
—
|
—
|
273.89
|
273.89
|
0.00
|
|
20
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
贷款转贷及产权参股
|
73
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他支出
|
74
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
76
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
4,306.89
|
5,760.32
|
本年支出合计
|
77
|
4,306.89
|
4,306.89
|
0.00
|
5,658.77
|
5,658.77
|
0.00
|
|
25
|
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
2,114.86
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,216.41
|
2,216.41
|
0.00
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
2,114.86
|
基本支出结转
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
264.11
|
264.11
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,952.30
|
1,952.30
|
0.00
|
|
29
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
4,306.89
|
7,875.18
|
支出总计
|
83
|
4,306.89
|
4,306.89
|
0.00
|
7,875.18
|
7,875.18
|
0.00
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表
|
编制单位:大庆市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设资金收入
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
合计
|
2,114.86
|
374.73
|
1,740.13
|
0.00
|
5,760.32
|
3,415.03
|
2,345.28
|
0.00
|
5,658.77
|
3,525.65
|
3,259.90
|
265.75
|
2,133.12
|
0.00
|
2,216.41
|
264.11
|
1,952.30
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
2,114.86
|
374.73
|
1,740.13
|
0.00
|
4,873.76
|
2,528.47
|
2,345.28
|
0.00
|
4,772.21
|
2,639.09
|
2,373.34
|
265.75
|
2,133.12
|
0.00
|
2,216.41
|
264.11
|
1,952.30
|
0.00
|
20405
|
法院
|
2,114.86
|
374.73
|
1,740.13
|
0.00
|
4,873.76
|
2,528.47
|
2,345.28
|
0.00
|
4,772.21
|
2,639.09
|
2,373.34
|
265.75
|
2,133.12
|
0.00
|
2,216.41
|
264.11
|
1,952.30
|
0.00
|
2040501
|
行政运行
|
374.73
|
374.73
|
0.00
|
0.00
|
2,528.47
|
2,528.47
|
0.00
|
0.00
|
2,639.09
|
2,639.09
|
2,373.34
|
265.75
|
0.00
|
0.00
|
264.11
|
264.11
|
0.00
|
0.00
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
907.02
|
0.00
|
907.02
|
0.00
|
1,093.45
|
0.00
|
1,093.45
|
0.00
|
1,096.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,096.95
|
0.00
|
903.52
|
0.00
|
903.52
|
0.00
|
2040503
|
机关服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
7.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.81
|
0.00
|
12.19
|
0.00
|
12.19
|
0.00
|
2040504
|
案件审判
|
85.16
|
0.00
|
85.16
|
0.00
|
159.00
|
0.00
|
159.00
|
0.00
|
113.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
113.43
|
0.00
|
130.73
|
0.00
|
130.73
|
0.00
|
2040599
|
其他法院支出
|
747.95
|
0.00
|
747.95
|
0.00
|
1,072.83
|
0.00
|
1,072.83
|
0.00
|
914.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
914.93
|
0.00
|
905.86
|
0.00
|
905.86
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
528.40
|
528.40
|
0.00
|
0.00
|
528.40
|
528.40
|
528.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
528.40
|
528.40
|
0.00
|
0.00
|
528.40
|
528.40
|
528.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
528.40
|
528.40
|
0.00
|
0.00
|
528.40
|
528.40
|
528.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
189.20
|
189.20
|
0.00
|
0.00
|
189.20
|
189.20
|
189.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21005
|
医疗保障
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
189.20
|
189.20
|
0.00
|
0.00
|
189.20
|
189.20
|
189.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
189.20
|
189.20
|
0.00
|
0.00
|
189.20
|
189.20
|
189.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
168.96
|
168.96
|
0.00
|
0.00
|
168.96
|
168.96
|
168.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
168.96
|
168.96
|
0.00
|
0.00
|
168.96
|
168.96
|
168.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
168.96
|
168.96
|
0.00
|
0.00
|
168.96
|
168.96
|
168.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
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公共预算财政拨款支出决算明细表
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财决08表
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编制单位:大庆市中级人民法院
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2014年度
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金额单位:万元
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项目
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合计
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工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
赠与
|
贷款转贷及产权参股
|
其他支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
社会保障缴费
|
伙食费
|
伙食补助费
|
绩效工资
|
其他工资福利支出
|
小计
|
办公费
|
印刷费
|
咨询费
|
手续费
|
水费
|
电费
|
邮电费
|
取暖费
|
物业管理费
|
差旅费
|
因公出国(境)费用
|
维修(护)费
|
租赁费
|
会议费
|
培训费
|
公务接待费
|
专用材料费
|
被装购置费
|
专用燃料费
|
劳务费
|
委托业务费
|
工会经费
|
福利费
|
公务用车运行维护费
|
其他交通费用
|
税金及附加费用
|
其他商品和服务支出
|
小计
|
离休费
|
退休费
|
退职(役)费
|
抚恤金
|
生活补助
|
救济费
|
医疗费
|
助学金
|
奖励金
|
生产补贴
|
住房公积金
|
提租补贴
|
购房补贴
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
小计
|
房屋建筑物购建
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
基础设施建设
|
大型修缮
|
信息网络及软件购置更新
|
物资储备
|
公务用车购置
|
其他交通工具购置
|
其他基本建设支出
|
小计
|
房屋建筑物购建
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
基础设施建设
|
大型修缮
|
信息网络及软件购置更新
|
物资储备
|
土地补偿
|
安置补助
|
地上附着物和青苗补偿
|
拆迁补偿
|
公务用车购置
|
其他交通工具购置
|
其他资本性支出
|
小计
|
企业政策性补贴
|
事业单位补贴
|
财政贴息
|
其他对企事业单位的补贴支出
|
小计
|
国内债务付息
|
向国家银行借款付息
|
其他国内借款付息
|
向外国政府借款付息
|
向国际组织借款付息
|
其他国外借款付息
|
小计
|
对国内的赠与
|
对国外的赠与
|
小计
|
国内贷款
|
产权参股
|
其他贷款转贷及产权参股支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
合计
|
5,658.77
|
1,562.18
|
285.93
|
351.27
|
290.14
|
634.85
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,124.98
|
149.18
|
30.16
|
0.00
|
0.03
|
7.69
|
95.53
|
92.20
|
326.76
|
204.95
|
180.99
|
0.00
|
53.07
|
0.00
|
0.18
|
30.48
|
6.88
|
0.00
|
34.05
|
0.00
|
102.40
|
0.00
|
28.05
|
0.00
|
279.74
|
0.00
|
0.00
|
502.64
|
1,697.72
|
36.00
|
492.40
|
0.00
|
19.57
|
1.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
0.00
|
168.96
|
0.00
|
0.00
|
978.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
273.89
|
0.00
|
9.66
|
44.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
4,772.21
|
1,372.98
|
285.93
|
351.27
|
290.14
|
445.65
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,124.98
|
149.18
|
30.16
|
0.00
|
0.03
|
7.69
|
95.53
|
92.20
|
326.76
|
204.95
|
180.99
|
0.00
|
53.07
|
0.00
|
0.18
|
30.48
|
6.88
|
0.00
|
34.05
|
0.00
|
102.40
|
0.00
|
28.05
|
0.00
|
279.74
|
0.00
|
0.00
|
502.64
|
1,000.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.57
|
1.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
978.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
273.89
|
0.00
|
9.66
|
44.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20405
|
法院
|
4,772.21
|
1,372.98
|
285.93
|
351.27
|
290.14
|
445.65
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,124.98
|
149.18
|
30.16
|
0.00
|
0.03
|
7.69
|
95.53
|
92.20
|
326.76
|
204.95
|
180.99
|
0.00
|
53.07
|
0.00
|
0.18
|
30.48
|
6.88
|
0.00
|
34.05
|
0.00
|
102.40
|
0.00
|
28.05
|
0.00
|
279.74
|
0.00
|
0.00
|
502.64
|
1,000.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.57
|
1.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
978.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
273.89
|
0.00
|
9.66
|
44.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040501
|
行政运行
|
2,639.09
|
1,372.98
|
285.93
|
351.27
|
290.14
|
445.65
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
265.75
|
53.21
|
4.59
|
0.00
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
142.09
|
0.00
|
11.99
|
0.00
|
3.57
|
0.00
|
0.18
|
0.00
|
6.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.05
|
0.00
|
6.06
|
0.00
|
0.00
|
8.66
|
1,000.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.57
|
1.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
978.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1,096.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
842.66
|
87.64
|
16.12
|
0.00
|
0.00
|
7.69
|
95.53
|
12.35
|
184.67
|
204.95
|
25.57
|
0.00
|
40.44
|
0.00
|
0.00
|
30.48
|
0.00
|
0.00
|
34.05
|
0.00
|
59.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.63
|
0.00
|
0.00
|
43.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
254.29
|
0.00
|
1.66
|
32.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
220.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040503
|
机关服务
|
7.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.81
|
0.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040504
|
案件审判
|
113.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
108.93
|
1.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.69
|
0.00
|
1.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.73
|
0.00
|
0.00
|
12.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040599
|
其他法院支出
|
914.93
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
899.83
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6.39
|
9.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
79.40
|
0.00
|
0.00
|
128.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.72
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0.00
|
0.00
|
0.00
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|
0.00
|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
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7.11
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|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
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社会保障和就业支出
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|
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0.00
|
0.00
|
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|
—
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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|
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|
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|
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0.00
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|
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
528.40
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492.40
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|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
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|
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0.00
|
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0.00
|
0.00
|
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
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|
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|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
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|
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|
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|
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|
0.00
|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
528.40
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
528.40
|
36.00
|
492.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
528.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
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|
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|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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|
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|
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|
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|
0.00
|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
528.40
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36.00
|
492.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
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|
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
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|
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|
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|
0.00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
189.20
|
189.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
189.20
|
—
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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0.00
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|
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|
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|
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|
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|
0.00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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21005
|
医疗保障
|
189.20
|
189.20
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|
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|
0.00
|
189.20
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—
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0.00
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
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0.00
|
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2100503
|
公务员医疗补助
|
189.20
|
189.20
|
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|
0.00
|
0.00
|
189.20
|
—
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0.00
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|
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|
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|
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|
0.00
|
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221
|
住房保障支出
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—
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168.96
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|
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168.96
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|
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|
0.00
|
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0.00
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0.00
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|
0.00
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0.00
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|
0.00
|
0.00
|
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22102
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住房改革支出
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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168.96
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0.00
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0.00
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0.00
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168.96
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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2210201
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住房公积金
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168.96
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168.96
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168.96
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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注:本表为自动生成表。
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— 12.%d —
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公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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财决08-1表
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编制单位:大庆市中级人民法院
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2014年度
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金额单位:万元
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项目
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合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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基本建设支出
|
其他资本性支出
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
赠与
|
贷款转贷及产权参股
|
其他支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
社会保障缴费
|
伙食费
|
伙食补助费
|
绩效工资
|
其他工资福利支出
|
小计
|
办公费
|
印刷费
|
咨询费
|
手续费
|
水费
|
电费
|
邮电费
|
取暖费
|
物业管理费
|
差旅费
|
因公出国(境)费用
|
维修(护)费
|
租赁费
|
会议费
|
培训费
|
公务接待费
|
专用材料费
|
被装购置费
|
专用燃料费
|
劳务费
|
委托业务费
|
工会经费
|
福利费
|
公务用车运行维护费
|
其他交通费用
|
税金及附加费用
|
其他商品和服务支出
|
小计
|
离休费
|
退休费
|
退职(役)费
|
抚恤金
|
生活补助
|
救济费
|
医疗费
|
助学金
|
奖励金
|
生产补贴
|
住房公积金
|
提租补贴
|
购房补贴
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
小计
|
房屋建筑物购建
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
基础设施建设
|
大型修缮
|
信息网络及软件购置更新
|
物资储备
|
公务用车购置
|
其他交通工具购置
|
其他基本建设支出
|
小计
|
房屋建筑物购建
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
基础设施建设
|
大型修缮
|
信息网络及软件购置更新
|
物资储备
|
土地补偿
|
安置补助
|
地上附着物和青苗补偿
|
拆迁补偿
|
公务用车购置
|
其他交通工具购置
|
其他资本性支出
|
小计
|
企业政策性补贴
|
事业单位补贴
|
财政贴息
|
其他对企事业单位的补贴支出
|
小计
|
国内债务付息
|
向国家银行借款付息
|
其他国内借款付息
|
向外国政府借款付息
|
向国际组织借款付息
|
其他国外借款付息
|
小计
|
对国内的赠与
|
对国外的赠与
|
小计
|
国内贷款
|
产权参股
|
其他贷款转贷及产权参股支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
合计
|
3,525.65
|
1,562.18
|
285.93
|
351.27
|
290.14
|
634.85
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
265.75
|
53.21
|
4.59
|
0.00
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
142.09
|
0.00
|
11.99
|
0.00
|
3.57
|
0.00
|
0.18
|
0.00
|
6.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.05
|
0.00
|
6.06
|
0.00
|
0.00
|
8.66
|
1,697.72
|
36.00
|
492.40
|
0.00
|
19.57
|
1.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
0.00
|
168.96
|
0.00
|
0.00
|
978.61
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
204
|
公共安全支出
|
2,639.09
|
1,372.98
|
285.93
|
351.27
|
290.14
|
445.65
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
265.75
|
53.21
|
4.59
|
0.00
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
142.09
|
0.00
|
11.99
|
0.00
|
3.57
|
0.00
|
0.18
|
0.00
|
6.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.05
|
0.00
|
6.06
|
0.00
|
0.00
|
8.66
|
1,000.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.57
|
1.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
978.61
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
20405
|
法院
|
2,639.09
|
1,372.98
|
285.93
|
351.27
|
290.14
|
445.65
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
265.75
|
53.21
|
4.59
|
0.00
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
142.09
|
0.00
|
11.99
|
0.00
|
3.57
|
0.00
|
0.18
|
0.00
|
6.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.05
|
0.00
|
6.06
|
0.00
|
0.00
|
8.66
|
1,000.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.57
|
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0.00
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978.61
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2040501
|
行政运行
|
2,639.09
|
1,372.98
|
285.93
|
351.27
|
290.14
|
445.65
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
265.75
|
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|
4.59
|
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|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
0.45
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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|
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|
0.00
|
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1,000.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.57
|
1.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
978.61
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
208
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社会保障和就业支出
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528.40
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
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|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
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0.00
|
0.00
|
0.00
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|
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|
0.00
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528.40
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0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
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|
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|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
20805
|
行政事业单位离退休
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528.40
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
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|
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|
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|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
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|
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|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
528.40
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|
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|
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|
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—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
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|
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|
0.00
|
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0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
528.40
|
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|
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|
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|
0.00
|
0.00
|
—
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|
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|
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|
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|
0.00
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528.40
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|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
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|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
189.20
|
189.20
|
0.00
|
0.00
|
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|
189.20
|
—
|
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|
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|
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|
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|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
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|
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|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
21005
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医疗保障
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189.20
|
189.20
|
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|
0.00
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|
189.20
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—
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
189.20
|
189.20
|
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|
0.00
|
0.00
|
189.20
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—
|
0.00
|
0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
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|
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0.00
|
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|
0.00
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|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
221
|
住房保障支出
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0.00
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168.96
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0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
168.96
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
22102
|
住房改革支出
|
168.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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168.96
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2210201
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住房公积金
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168.96
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决09表
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编制单位:大庆市中级人民法院
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2014年度
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金额单位:万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设资金收入
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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合计
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财政专户管理资金收入支出决算表
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财决11表
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编制单位:大庆市中级人民法院
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2014年度
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金额单位:万元
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项目
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年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设资金收入
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
合计
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“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
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财决附06表
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编制单位:大庆市中级人民法院
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2014年度
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金额单位:万元
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项目
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“三公”经费合计
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因公出国(境)费用
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
合计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年公共预算财政拨款支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
合计
|
506.63
|
506.63
|
0.00
|
0.00
|
499.74
|
499.74
|
220.00
|
220.00
|
279.74
|
279.74
|
6.88
|
6.88
|
204
|
公共安全支出
|
506.63
|
506.63
|
0.00
|
0.00
|
499.74
|
499.74
|
220.00
|
220.00
|
279.74
|
279.74
|
6.88
|
6.88
|
20405
|
法院
|
506.63
|
506.63
|
0.00
|
0.00
|
499.74
|
499.74
|
220.00
|
220.00
|
279.74
|
279.74
|
6.88
|
6.88
|
2040501
|
行政运行
|
12.94
|
12.94
|
0.00
|
0.00
|
6.06
|
6.06
|
0.00
|
0.00
|
6.06
|
6.06
|
6.88
|
6.88
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
220.63
|
220.63
|
0.00
|
0.00
|
220.63
|
220.63
|
220.00
|
220.00
|
0.63
|
0.63
|
0.00
|
0.00
|
2040504
|
案件审判
|
36.73
|
36.73
|
0.00
|
0.00
|
36.73
|
36.73
|
0.00
|
0.00
|
36.73
|
36.73
|
0.00
|
0.00
|
2040599
|
其他法院支出
|
236.33
|
236.33
|
0.00
|
0.00
|
236.33
|
236.33
|
0.00
|
0.00
|
236.33
|
236.33
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
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补充资料:
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1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位
|
使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组
|
0
|
个,参加其他单位组织的出国(境)团组
|
0
|
个;全年因公出国(境)累计
|
0
|
人次。
|
|
|
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位
|
使用公共预算财政拨款购置公务用车
|
0
|
辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量
|
63
|
辆。
|
|
|
|
|
|
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预
|
算财政拨款支出的国内公务接待
|
0.00
|
批次,
|
0.00
|
人次,共
|
0.00
|
元;外事接待
|
0.00
|
批次,
|
0.00
|
人次,
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0.00
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